MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01D6AD10.69CC3180" ���ĵ�Ϊ�������ļ���ҳ����Ҳ��Ϊ��Web �������ļ����������������Ϣ�����������������༭����֧�֡�Web �������ļ���������֧�֡�Web ����������������� Windows? Internet Explorer?�� ------=_NextPart_01D6AD10.69CC3180 Content-Location: file:///C:/D728BE72/file1634.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
中国共产党ŵ=
25;庆市北碚区纪律检查=
委员会
2019年度部&=
#38376;决算情况说明
一、部门基本情况=
=
(一)职Ŋ=
21;职责
<=
/span>区纪委职责:维=
5252;党的章程和其他党ࠦ=
9;法规,检查党的路线&=
#12289;方针、政策和决议=
340;执行情况,协助区委=
;推进全面从严治党、=
21152;强党风建设和组织Õ=
27;调反腐败工作。履行=
监督、执纪、问责职=
6131;。经常对党员进行=
1;守纪律的教育,做出&=
#20851;于维护党纪的决定A=
307;对党的组织和党员领=
;导干部履行职责、行=
20351;权力进行监督,受ĩ=
02;处置党员群众检举举=
报,开展谈话提醒、=
2422;谈函询;检查和处ச=
2;党的组织和党员违反&=
#20826;的章程和其他党内=
861;规的比较重要或复杂=
;的案件,决定或取消=
23545;这些案件中党员的ã=
88;分;进行问责或提出=
责任追究的建议;受=
9702;党员的控告和申诉ᦂ=
7;保障党员的权利。
区监委职责:维=
5252;宪法和法律法规权ऀ=
1;;依法监察公职人员&=
#34892;使公权力情况,调=
597;职务违法和职务犯罪=
;;开展廉政建设和反=
33104;败工作。履行监督z=
89;调查、处置职责。监=
督:对公职人员开展=
4265;政教育,对其依法ऽ=
3;职、秉公用权、廉洁&=
#20174;政从业以及道德操=
432;情况进行监督检查。=
;调查:对涉嫌贪污贿=
36162;、滥用职权、玩忽ň=
44;守、权力寻租、利益=
输送、徇私舞弊以及=
8010;费国家资财等职务=
9;法和职务犯罪进行调&=
#26597;。处置:对违法的=
844;职人员依法作出政务=
;处分决定;对履行职=
36131;不力、失职失责的Ɔ=
46;导人员进行问责;对=
涉嫌职务犯罪的,将=
5843;查结果移送检察机ࠥ=
1;依法提起公诉;对在&=
#34892;使职权中存在的问'=
064;提出监察建议。
履=
4892;有关法律法规赋予=
0;其他职能职责。
(二)机构设置
根=
5454;上述主要职责,区ಪ=
6;委、区监委机关设立<=
/span>18个部室:=
1150;公室、组织部、宣ߩ=
6;部、法规研究室、党&=
#39118;政风监督室、民生=
417;督室、信访室、案件=
;监督管理室、第一监=
30563;检查室、第二监督Č=
16;查室、第三监督检查=
室、第四监督检查室=
2289;第五审查调查室、=
2;六审查调查室、第七&=
#23457;查调查室、第八审=
597;调查室、案件审理室=
;、干部监督室。
下=
3646;事业单位1个:北碚区党ཇ=
8;廉政教育中心。
区=
0417;委派出监察室4个:派出第一=
7;察室、派出第二监察&=
#23460;、派出第三监察室=
289;派出第四监察室。
设=
2312;区纪委的区委工作=
6;构1个:中共北碚ࡒ=
6;委巡察工作领导小组&=
#21150;公室。
(三)单位ਗ਼=
0;成。本=
1333;位下属事业单位不़=
6;于独立核算事业单位&=
#65292;没有单独的预算,=
915;算由区纪委统一编报=
;。
(四)机构ਟ=
3;革情况。根据监察体制改革İ=
56;关要求,2018年区监委成立=
5292;与区纪委合署办公ᦁ=
2;单位内设机构、人员&=
#26500;成、职能职责都发=
983;了较大变化。
&=
#20108;、部门决算情况说=
126;
(一)收入ਞ=
3;出决算总体情况说明
1.总体情况。<=
/strong>2019年=
4230;收入总计2,034.57万元,支出总=
;计2,034.57万元。收支较=
;上年决算数增加597.99万元、增长41.63%,主要原因:<=
span
lang=3DEN-US>1.原检察院18=
名转隶人员的工资=
453;遇由区纪委负责保障=
;,人员增加,工资增=
21152;。2.目标考核奖提Ċ=
31;。
2.收入情况。<=
/strong>2019年=
4230;收入合计2,034.57万元,较上年=
;决算数增加597.99万元,增长41.63%,主要原因:<=
span
lang=3DEN-US>1. 原检察院1=
8名转隶人员的工资=
4453;遇由区纪委负责保༏=
6;,人员增加,工资增&=
#21152;。2.目标考核奖提Ċ=
31;。其中:财政拨款收=
入2,034.57万元,占100.00%。
3.支出情况。<=
/strong>2019年=
4230;支出合计2,019.60万元,较上年=
;决算数增加583.02万元,增长40.58%,主要原因:<=
span
lang=3DEN-US>1. 原检察院1=
8名转隶人员的工资=
4453;遇由区纪委负责保༏=
6;,人员增加,工资增&=
#21152;。2.目标考核奖提Ċ=
31;。其中:基本支出1,400.55万元,占69.35%;项目支出619.05万元,占30.65%。
4.结转结余情况=
。2019年=
4230;年末结转和结余14.96万元,较上年=
20915;算数增加14.96万元,主要原=
22240;:党风政风大数据ñ=
79;台项目未结束,需结=
转到2020年支付。=
(二)财政=
0;款收入支出决算总体&=
#24773;况说明
2019=
年=
4230;财政拨款收、支总=
5;2,034.57万元。与2018年相比,财政拨=
454;收、支总计各增加597.99万元,增长41.63%。主要原因:<=
span
lang=3DEN-US>1. 原检察院1=
8名转隶人员的工资=
4453;遇由区纪委负责保༏=
6;,人员增加,工资增&=
#21152;。2.目标考核奖提Ċ=
31;。
(三)一般ࠤ=
4;共预算财政拨款支出&=
#20915;算情况说明
1.收入情况。<=
/strong>2019年=
4230;一般公共预算财政=
0;款收入2,034.57万元,较上年=
;决算数增加597.99万元,增长41.63%。主要原因:<=
span
lang=3DEN-US>1.原检察院18=
名转隶人员的工资=
851;系转入,由我单位负=
;责发放,人员增加,=
24037;资增加。2.目标考核奖提Ċ=
31;。较年初预算数增加=
127.46万元,增长6.68%。主要原因:=
20154;员经费增加、目标Ň=
71;核奖提标。
2.支出情况。<=
/strong>2019年=
4230;一般公共预算财政=
0;款支出2,019.60万元,较上年=
;决算数增加583.02万元,增长40.58%。主要原因:<=
span
lang=3DEN-US>1. 原检察院1=
8名转隶人员的工资=
4453;遇由区纪委负责保༏=
6;,人员增加,工资增&=
#21152;。2.目标考核奖提Ċ=
31;。较年初预算数增加=
112.49万元,增长5.90%。主要原因:=
20154;员经费增加、目标Ň=
71;核奖提标。
3.结转结余情况=
。2019年=
4230;年末一般公共预算ฝ=
0;政拨款结转和结余14.96万元,较上年=
20915;算数增加14.96万元,增长0.00%,主要原因:=
20826;风政风大数据平台Ɔ=
33;目未结束,需结转到=
明年支付。
4.比较情况。<=
/strong>本=
7096;门2019年度一般公共=
9044;算财政拨款支出主ව=
1;用于以下几个方面:<=
span
lang=3DEN-US style=3D'color:red;background:yellow'>
(1=
65289;一般公共服务支出1,754.95万元,占86.90%,较年初预算数=
22686;加98.38万元,增长5.94%,主要原因是=
20154;员经费增加。(2)社会保障与स=
1;业支出149.43万元,占7.40%,较年初预算数â=
86;加2.00万元,增长1.36%,主要原因=
是人员调入,社保增=
1152;。(3)卫生健康支࠲=
6;53.44万元,占2.65%,较年初预算数ਰ=
0;增减。(4)住房保障支࠲=
6;60.73万元,占3.01%,较年初预算数ࣜ=
6;加11.05万元,增长22.24%,主要原因是&=
#36861;加了住房补贴。(5)灾害防治及ॵ=
2;急管理支出1.05万元,占=
0.05%,较年初预算数增=
;加1.05万元,增长100.00%,主要原因是$=
861;加了安全生产监管专=
;项经费。
(四)一般ࠤ=
4;共预算财政拨款基本&=
#25903;出决算情况说明
2019=
年度一般公共ũ=
30;政拨款基本支出1,400.55万元。其中:=
;人员经费1,104.33万元,较上年=
;决算数增加474.95万元,增长75.46%,主要原因:<=
span
lang=3DEN-US>1. 原检察院18名转隶人员的工资=
待遇由区纪委负责保=
8556;,人员增加=
,工资增加。2.目标考核奖提Ċ=
31;。人员经费用途主要=
包括基本工资、津贴=
4917;贴、奖金、社会保༏=
6;缴费。公用经费296.22万元,较上年&=
#20915;算数增加192.15万元,增长184.64%,主要原因是=
搬迁办公场所,维护=
0102;办公场所、购置了ࡃ=
0;公家具等。公用经费用途主要包=
25324;办公费、印刷费、Ų=
38;电费、会议费、维修=
费、公务车运行维护=
6153;等。
(五)政府ঝ=
5;基金预算收支决算情&=
#20917;说明
我单位2019年度无政府性=
2522;金预算财政拨款收ਞ=
3;,与上年无增减。
&=
#19977;、“三公”经费情ࠫ=
7;说明
(一)“三公=
;”经费支出总体情况=
5828;明
2019=
年=
4230;“三公”经费支出共=
计131.17万元,较年初&=
#39044;算数增加19.17万元,增长17.12%,主要原因是&=
#36141;置了2辆执法执勤车Ӎ=
0;较上年支出数增加31.44万元,增长31.53%,主要原因是&=
#36141;置了2辆执法执勤车Ӎ=
0;
(二)“三公=
;”经费分项支出情况
2019年度本单位无因公出=
22269;(境)费用和公务ů=
10;购置费用,与上年无=
增减。
公务车购ņ=
22;费23.60万元,主要用于购买û=
91;法执勤车。费用支出=
较年初预算数增加23.60万元,增长0.00%,主要原因是=
36141;买执法执勤车。较Ç=
78;年支出数增加23.60万元,主要原=
22240;是原执法执勤车报ò=
23;,新购置2辆执法执勤车Ӎ=
0;
公务车运Ŝ=
92;维护费64.01万元,主要用=
20110;市内因公出行、专Ɔ=
33;整治行动督查、外出=
办案、巡察等所需车=
6742;的燃料费、维修费ӌ=
9;过桥过路费、保险费&=
#31561;。费用支出较年初'=
044;算数减少0.99万元,下降1.52%,主要原因是ߐ=
5;格执行派车规定,对&=
#19981;属于派车范围的坚=
915;不派车。较上年支出=
;数增加10.06万元,增长18.65%,主要原因:<=
span
lang=3DEN-US>1.原执法执勤车ñ=
80;月久远,为确保安全=
,进行了保养维修。
公务接待ũ=
53;43.56万元,主要用=
20110;接待中纪=
;委信访举报工作检查=
65292;市纪委案件质量检ĉ=
97;、缙云山专项整治、=
脱贫攻坚等专项督查=
5292;市内外纪检系统来ఏ=
4;学习派驻派出、巡察&=
#24037;作、大数据平台等=
037;作。费=
9992;支出较年初预算数=
3;少3.44万元,下降7.32%,主要原因是ߐ=
5;格执行中央八项规定&=
#65292;厉行节约。较上年=
903;出数减少2.22万元,下降4.85%,主要原因是ߐ=
5;格执行中央八项规定&=
#65292;厉行节约。
(三)“三公=
;”经费实物量情况
2019=
年=
4230;本部门无因公出国ᦀ=
8;境);公务用车购置<=
span
lang=3DEN-US>2辆,公务车保੍=
7;量为7辆;国内公务৶=
9;待268批次2,985É=
54;,其中:国内外事接=
待0批次,0=
0154;;国(境)外公务৶=
9;待0批次,0=
0154;。2019年本部门人均=
5509;待费145.93元,车均购置&=
#36153;11.80万元,车均维=
25252;费9.14万元。车均费=
9992;较高,主要原因:1.原执法执勤车ñ=
80;月久远,为确保安全=
,进行了保养维修。
&=
#22235;、其他需要说明的=
107;项
(一)机关=
6;行经费情况说明。=
strong>2019年=
4230;本部门机关运行经ฟ=
3;支出296.22万元,机关运&=
#34892;经费主要用于开支开支办公费、Õ=
60;刷费、邮电费、公务=
车运行维护费等。=
426;关运行经费较上年决=
;算数增加192.15万元,增长184.64%,主要原因是=
搬迁办公=
场所,维护了办公场=
5152;、购置了办公家具=
1;。此外,本年度一=
33324;公共预算财政拨款Ê=
50;议费支出83.78万元,较上年=
20915;算数减少12.14万元,下降12.66%,主要原因是&=
#20250;议规模和次数减少A=
292;厉行节约。本年&=
#24230;一般公共预算财政=
320;款培训费支出89.67万元,较上年=
20915;算数减少9.10万元,下降9.21%,主要原因是ߍ=
8;级调训规模和次数减&=
#23569;,厉行节约。
(二)国有ภ=
4;产占用情况说明。=
strong>截=
3267;2019年12月31日,本部门共ć=
77;车辆7辆,全部是执ૢ=
1;执勤用车。我单位无&=
#21333;价50万元以上通用ť=
74;备和专用设备。
(三)政府ຓ=
9;购支出情况说明。=
strong>2019年=
4230;本部门政府采购支࠲=
6;总额41.01万元,其中:=
25919;府采购货物支出41.01万元、政府采=
36141;工程支出0.00万元、政府采=
6141;服务支出0.00万元。授予中=
3567;企业合同金额41.01万元,占政府=
37319;购支出总额的100.00%,其中:授予=
小微企业合同金额17.75万元,占政府=
37319;购支出总额的43.28%。主要用于采&=
#36141;电脑、打印机等办=
844;设备。
(=
9968;)预算绩效管ச=
2;工作开展情况
根据预算绩=
;效管理要求,我单位=
23545; 13个项目开展了 =
489;效自评,其中,以填=
;报目标自评表形式开=
23637;自评13项,涉及资金619.05万元。从评价&=
#24773;况来看,项目立项=
381;据充分,符合区纪委=
;监委职能职责;具体=
30340;支出内容符合部门ê=
54;际需要;绩效目标定=
位明确,组织实施计=
1010;和项目支出预算科ण=
8;合理。项目业务管理&=
#21046;度较完善,内控监=
649;规范,各项工作有序=
;开展;财务管理制度=
36739;规范,有效发挥财Ê=
50;监督职能,防控各类=
财务风险;建立绩效=
5780;价结果与考核挂钩=
6;制,评价指标体系较&=
#23436;善,评价标准较科=
398;,评价结果作为改进=
;管理的重要依据。
(二)绩效=
;自评结果
纪律学习宣传=
项=
0446;绩效目标自评综述:=
9033;目全年预算数为60万元,执行数=
0026;60万元,完成预ļ=
39;的100%。总体=
;主要完成情况:充分=
21033;用“一刊一网”和《=
;缙云清风》内刊、微=
20449;平台和专题会、座Ŧ=
48;会议形式,全面加强=
党章、纪律处分条例=
1561;党规党纪和宪法、=
7;察法等法律法规的宣&=
#20256;。2019年,缙云清风=
0844;众号发信息235期、1005=
5;,报刊数量《中国纪&=
#26816;监察报》征订623份,《中国纪=
816;监察》征订1600份,《党风廉=
5919;建设》征订200份。刊发《缙=
113;清风》6期, 开展党风ò=
65;政建设宣传街镇行、=
廉政文艺汇演、廉政=
4494;视频征集、“清廉机=
;关”建设等系列活动=
5292;在中央媒体刊发稿ߥ=
4;30篇,市级媒体Ò=
02;发稿件83篇。产出及效ĉ=
24;:一是通过主动发声=
,开门反腐,有力提=
1319;了干部群众对党风ॺ=
5;政建设和反腐败工作&=
#30340;关注度,群众获得=
863;和满意度持续提升。=
;二是党风廉政建设和=
21453;腐败宣传工作在全ð=
66;区县名列前茅。
注:绩效自评=
34920;详见附件
(三)我单߮=
1;2019年无重点绩效=
9033;目。
六、专业名词解释
&=
#65288;一)财政拨款收入:=
5351;本年度从本级财政=
6;门取得的财政拨款,&=
#21253;括一般公共预算财=
919;拨款和政府性基金预=
;算财政拨款。
&=
#65288;二)事业收入:=
5351;事业单位开展专业ߏ=
4;务活动及其辅助活动&=
#21462;得的现金流入;事=
994;单位收到的财政专户=
;实际核拨的教育收费=
31561;资金在此反映。
&=
#65288;三)经营收入:=
5351;事业单位在专业业ࡃ=
3;活动及其辅助活动之&=
#22806;开展非独立核算经!=
829;活动取得的现金流入=
;。
&=
#65288;四)其他收入:=
5351;单位取得的除“财政=
;拨款收入”、“事业=
910;入”、“经营收入”=
31561;以外的收入,包括Ĉ=
10;纳入财政预算或财政=
专户管理的投资收益=
2289;银行存款利息收入ӌ=
9;租金收入、捐赠收入&=
#65292;现金盘盈收入、存$=
135;盘盈收入、收回已核=
;销的应收及预付款项=
12289;无法偿付的应付及Ɔ=
44;收款项等。各单位从=
本级财政部门以外的=
1516;级单位取得的经费ӌ=
9;从非本级财政部门取&=
#24471;的经费,以及行政=
333;位收到的财政专户管=
;理资金反映在本项内=
12290;
&=
#65288;五)用事业基金弥"=
917;收支差额:=
5351;事业单位在当年的“=
;财政拨款收入”、“=
107;业收入”、“经营收&=
#20837;”、“其他收入”等=
;不足以安排当年支出=
30340;情况下,使用以前ñ=
80;度积累的事业基金(=
事业单位当年收支相=
5269;后按国家规定提取ӌ=
9;用于弥补以后年度收&=
#25903;差额的基金)弥补=
412;年度收支缺口的资金=
;。
&=
#65288;六)年初结转和结=
313;:=
5351;单位上年结转本年߳=
1;用的基本支出结转、&=
#39033;目支出结转和结余=
289;经营结余。
&=
#65288;七)结余分配:=
5351;单位按照国家有关ෆ=
8;定,缴纳所得税、提&=
#21462;专用基金、转入事=
994;基金等当年结余的分=
;配情况。
&=
#65288;八)年末结转和结=
313;:=
5351;单位结转下年的基ੑ=
2;支出结转、项目支出&=
#32467;转和结余、经营结=
313;。 =
(九)基本支出=
5306;指为保障机构正常=
6;转、完成日常工作任&=
#21153;而发生的人员经费=
644;公用经费。其中:人=
;员经费指政府收支分=
31867;经济科目中的“工ภ=
4;福利支出”和“对个=
0154;和家庭的补助”;公=
;用经费指政府收支分=
31867;经济科目中除“工ภ=
4;福利支出”和“对个=
0154;和家庭的补助”外的=
;其他支出。
&=
#65288;十)项目支出:=
5351;在基本支出之外为ध=
6;成特定行政任务和事&=
#19994;发展目标所发生的=
903;出。
&=
#65288;十一)经营支出:=
5351;事业单位在专业业ࡃ=
3;活动及其辅助活动之&=
#22806;开展非独立核算经!=
829;活动发生的支出。
&=
#65288;十二)“三公”经ฟ=
3;:=
5351;用一般公共预算财ਟ=
9;拨款安排的因公出国&=
#65288;境)费、公务用车$=
141;置及运行维护费、公=
;务接待费。其中,因=
20844;出国(境)费反映Õ=
33;位公务出国(境)的=
国际旅费、国外城市=
8388;交通费、住宿费、ߨ=
9;食费、培训费、公杂&=
#36153;等支出;公务用车$=
141;置费反映单位公务用=
;车购置支出(含车辆=
36141;置税);公务用车Ű=
16;行维护费反映单位按=
规定保留的公务用车=
9123;料费、维修费、过ั=
5;过桥费、保险费、安&=
#20840;奖励费用等支出;=
844;务接待费反映单位按=
;规定开支的各类公务=
25509;待(含外宾接待)ă=
03;出。
&=
#65288;十三)机关运行经$=
153;:=
0026;保障行政单位(含ࡠ=
2;照公务员法管理的事&=
#19994;单位)运行用于购=
080;货物和服务等的各项=
;公用经费,包括办公=
21450;印刷费、邮电费、ð=
46;旅费、会议费、福利=
费、日常维护费、专=
9992;材料及一般设备购ಾ=
2;费、办公用房水电费&=
#12289;办公用房取暖费、=
150;公用房物业管理费、=
;公务用车运行维护费=
20197;及其他费用。
&=
#65288;十四)工资福利支=
986;(支出经济分类科目=
;类级):=
1453;映单位开支的在职=
4;工和编制外长期聘用&=
#20154;员的各类劳动报酬A=
292;以及为上述人员缴纳=
;的各项社会保险费等=
12290;
&=
#65288;十五)商品和服务=
903;出(支出经济分类科=
;目类级):=
1453;映单位购买商品和=
1;务的支出(不包括用&=
#20110;购置固定资产的支=
986;、战略性和应急储备=
;支出)。
&=
#65288;十六)对个人和家=
237;的补助(支出经济分=
;类科目类级):=
1453;映用于对个人和家ॷ=
7;的补助支出。
&=
#65288;十七)其他资本性=
903;出(支出经济分类科=
;目类级):=
1453;映非各级发展与改༤=
1;部门集中安排的用于&=
#36141;置固定资产、战略=
615;和应急性储备、土地=
;和无形资产,以及构=
24314;基础设施、大型修Ņ=
58;和财政支持企业更新=
改造所发生的支出。
七、决算公开联系Ą=
41;式及信息反馈渠道<=
/strong>
本单位决ļ=
39;公开信息反馈和联系=
方式:王桂蓉, 68862586